湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算公开
日期:2018-07-26 16:52:31  发布人:孙健  浏览量:46

湖南幼儿师范高等专科学校2017年度
部门决算公开

  

 

第一部分  湖南幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  湖南幼儿师范高等专科学校概况

一、主要职能

湖南幼儿师范高等专科学校2012年由原常德师范和桃源师范合并而成。主要职责职能为:培养、培训小学师资和幼儿教师。

二、部门决算单位构成

湖南幼儿师范高等专科学校为独立核算的事业单位,属一级预算单位。我校内设办公室、组织人事处、教务处、财务装备处、学前教育学院等处室院部,不含下属单位或机构。

第二部分  湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分  湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算情况说明

一、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入17355.49万元,比上年增长66.11%。支出16657.31万元,比上年增长63.11%

二、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度收入决算情况说明

2017年本年收入17355.49万元。其中公共预算财政拨款15212.66万元,占总收入的87.65%;事业收入2142.84万元,占总收入的12.35%

三、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出16657.31万元。其中基本支出8173.62万元,占总支出的49.07%;项目支出8483.69万元,占总支出的50.93%

四、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款总收入15212.66万元,比上年增加78.15%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出14514.48万元,比上年增加74.80%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。

五、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出14514.48万元,比上年增加74.80%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款支出按功能科目分类,教育支出14472.07万元,占本年财政拨款支出14514.48万元的99.71%;科学技术支出14.25万元,占本年财政拨款支出的0.10%;社会保障和就业支出28.16万元,占本年财政拨款支出的0.19%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

本年财政拨款支出决算数14514.48万元,比年初预算数5742.16万元增加152.77%。其中基本支出决算数6429.76万元,比年初预算数4631.17万元增加38.84%;项目支出决算数8084.72万元,比年初预算数1110.99万元增加627.70%。与年初预算安排的差额主要是上年结余结转和年中追加预算安排的支出。其中主要追加项目是:学校二期工程建设资金、教学设施设备购置、学生公寓配套设备设施、20177月财政补发津补贴、市直高中职学校临聘教师工资补助、教学南楼配套设备设施、高校国家奖助学金、社会保障资金缺口、创新能力建设资金、图书馆特色馆藏库室建设等。

六、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年基本支出6429.76万元,占本年支出的44.3%。基本支出中人员经费5805.84万元,占基本支出的90.3%;公用经费623.92万元,占基本支出的9.7%

七、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年三公经费支出32.13万元,比年初预算72.5万元减少55.68%,比上年53.65万元减少40.11%。其中:因公出国(境)费无支出,比年初预算2万元减少100%,与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出8.65万元,比年初预算10.5万元减少17.62%,比上年10.5万元减少17.62%;公务接待费支出23.48万元,比年初预算60万元减少60.87%,比上年43.15万元减少45.59%。三公经费支出下降明显主要是我校加强三公经费管理,严控三公经费支出。2017年我校没有购置新车,并对车辆维修、加油、保险严格管理;规范公务接待管理,实行归口统一管理,先审批后安排,并明确接待地点和接待标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本年无因公出国(境)支出,无公务用车购置费支出。公务用车支出全部为运行维护方面支出,年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待800批次,2935人次。

八、关于湖南幼儿师范高等专科学校2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度无政府性基金预算收入支出。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出623.92万元,比2016年减少231.18万元,降低27.04%。主要原因是:学校厉行勤俭节约,压缩行政开支。

(二)政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额1551.11万元,其中:政府采购货物支出1551.08万元、政府采购服务支出0.03万元。

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要是学校校车;单位价值50万元以上通用设备2套,无单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况的说明。

按照常财办发〔201813号文件要求,我校对部门整体支出绩效开展了自评,并在学校门户网站公开了绩效评价报告。绩效评价结果显示,我校在预算配置、职责履行、履职效益等方面较好的支持了学校中心工作发展。2017年,我校在市委、市政府和教育行政部门的正确领导下,紧紧围绕依法治校、新区建设和教学改革三件大事,深化内部体制改革,扎实推进内涵式发展,人才培养质量稳步提升,学校社会美誉度和影响力不断扩大,圆满完成了年初制定的各项目标,取得了较好的社会效益。我校凸显人才培养核心地位,办学实力稳步提升;创新德育工作载体,校园文化蓬勃发展;招生就业稳步推进,培训工作成绩突出。

第四部分  名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

湖南幼儿师范高等专科学校

2018725


湖南幼儿师范高等专科学校2017年度部门决算公开.doc


核发:0 点击数:46 收藏本页
分享到
相关链接